本站讯 为进一步提升财会监督效能,强化全链条闭环管理,推进整改成果巩固,近日,淮委组织对8家事业单位及9家企业开展了财会监督“回头看”。
本次“回头看”聚焦“问题整改到位、监督效能提升、管理质效强化”的目标,重点针对2025年度开展的财会监督暨会计基础工作规范检查等专项财务检查中发现问题的整改落实情况,开展现场复核。复核组对标对表整改责任清单台账,通过听取汇报、查阅资料、座谈交流等方式,对被抽查单位的整改落实情况逐项核实。对已整改的问题督促销号、巩固成效,对未整改的问题动态跟踪、督促推进,并对基层预算单位在财务经济工作中遇到的实际问题予以现场解答,切实以“回头看”推动财务经济管理规范化、精细化水平持续提升。
今年以来,淮委持续强化财会监督闭环监管,压紧压实“问题清单—整改台账—验收销号”责任链条,督促对账整改、对账销号。委属有关部门单位坚持问题导向,以财会监督检查整改为抓手,完善相关制度办法50余项,内控制度体系进一步健全,财务经济管理流程进一步优化,风险防控能力进一步提升。下一步,淮委将继续深化财会监督闭环管理长效机制,构建“发现问题、整改落实、规范提高”的良性循环,推动财会监督成果向单位治理效能转化,切实筑牢水利资金资产安全防线。
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