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淮委组织召开整改制度宣贯暨典型案例通报会
发布时间:  作者:李婷  来源:审计处  责任编辑:姚倩

本站讯 为进一步强化审计监督效能,推动审计查出问题整改工作制度化、规范化,切实发挥审计“治已病、防未病”作用,近期,淮委组织召开了《淮委审计查出问题整改管理暂行办法》宣贯暨审计署2024年中央部门单位预算执行审计典型案例通报会。

会议传达了淮委审计工作领导小组第二次全体会议精神,对近期印发的《淮委审计查出问题整改管理暂行办法》进行系统解读。紧密围绕审计工作面临的新形势新要求,重点介绍了办法的起草背景、总体思路与框架结构,并对整改责任分工、工作流程、标准认定、追责问责及结果运用等关键环节作出详细说明,为各部门单位准确理解、严格执行提供了清晰指引,进一步推动审计整改“下半篇文章”做实做细。

会议结合审计署2024年度中央部门单位预算执行审计结果,对总结凝练的7大类76个典型案例进行了通报。这些案例涉及“三重一大”决策、资金使用、政府采购、内部控制等方面,与淮委实际密切相关,具有较强的代表性、警示性和参考价值。通过逐个讲解,揭示了审计中反映的共性风险与薄弱环节,为各部门单位主动对照、自查自纠提供了借鉴。

会议要求,各部门、单位要提高站位,深刻认识审计监督的重要性和审计整改的严肃性,把抓好审计整改作为规范管理、防范风险、提升治理能力的重要举措。会议强调,各部门、单位要以此次会议为契机,增强审计整改与规范管理的自觉性、紧迫性,认真学习贯彻《淮委审计查出问题整改管理暂行办法》,对照典型案例举一反三,深入开展自查自纠,及时堵塞管理漏洞,持续提升内部治理与财务管理水平,为淮河保护治理高质量发展夯实制度基础、筑牢风险防线。




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