本站讯 近日,《淮委内部控制规范》《淮委预算执行考核办法》《淮委机关经费报销办法》三项制度修订经第9次委务会审议通过,并于近期印发执行,这是继上半年《淮委预算绩效管理工作考核暂行办法》《淮委预算绩效管理实施细则(暂行)》之后,今年淮委在内控制度体系建设的又一大步推进。
根据中办国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》,2023年以来,淮委按照水利部内部控制制度标准化、规范化建设三年专项工程的安排,对照内控建设制度清单,聚焦企业财务监管、国有资产管理、政府采购管理、预算绩效管理等重点领域,充分吸收各类监督发现问题整改成果,既全面彻底落实财政部水利部各项制度原则精神,又结合淮委实际创新监管方式路径,围绕补短板、强弱项,先后制定了公务用车、机关房产、经济考核、预算绩效、内部控制、预算执行等10多项管理制度,内控制度体系的完整性、针对性和有效性进一步增强。
下一步,淮委将持续贯彻落实水利部加强内控体系建设要求,聚焦支持保障的财务经济工作职责,不断健全完善“防未病”长效机制,以完善的管理制度机制,支持保障淮河流域水利高质量发展。
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