淮委召开审计工作领导小组会议
本站讯 近日,淮委党组书记、审计工作领导小组组长杨锋主持召开淮委2025年审计工作领导小组第一次全体会议,听取2024年审计工作汇报,研究部署2025年主要审计工作。委党组成员、领导小组副组长谢兴广、姬宏、吴贵勤出席会议。 会议指出,要适应新时代审计工作的新形势新要求,坚持党中央对审计工作的集中统一领导,健全内部审计监督体系和工作机制,聚焦主责主业,统筹调配审计资源,加强部门沟通协调,拓展审计的广度深度,抓实审计整改工作。 会议强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神,适应国家审计政策新变化,加强对审计工作的全面领导,不断完善审计工作体系,更好发挥审计监督作用。要围绕淮委党组中心工作,聚焦委属单位内部控制等开展专项审计、深度审计,筑牢资金和内部管理的安全堤坝。要建立审计整改长效机制,制定审计整改管理办法,对审计发现的重大问题,加大追责问责力度,敢于动真碰硬,一追到底,形成实质性震慑。要贯通协同监督力量,建立常态化沟通机制,集中力量把问题查准、查深、查透,打好审计整改“组合拳”,形成衔接顺畅、配合有效、保障有力的“大监督”工作格局。要加强审计队伍建设,发挥好审计工作领导小组办公室平台作用,统筹运用好委内专兼职审计人员及业务部门人员,不断提升审计工作信息化水平,打造审计监督“特种部队”,为淮委高质量发展提供有力支撑。 会议审议并原则通过了淮委2025年主要审计工作计划和《淮委审计工作领导小组工作规则》《淮委审计工作领导小组办公室工作细则》等。
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