本站讯 为进一步提升水利财会监督效能,实现监督检查全链条闭环管理,推进整改成果巩固,按照年度工作安排,近日,淮委财务处组织开展2024年度财会监督发现问题整改落实情况的重点核查。
本次核查重点围绕2024年度财会监督和内部控制检查、“小金库”专项检查、预算执行和重点经费使用情况检查等3项检查发现问题的整改落实情况进行现场复核,每项复核抽取1至2家单位,通过听取汇报、查阅资料、实地查看、座谈交流等形式,对被抽查单位的问题整改情况逐一核实,同时对基层预算单位在财务经济工作中遇到的问题进行现场解答,畅通上下级预算单位的沟通交流渠道,及时加强对基层单位的工作指导。
下一步,淮委将继续完善财会监督检查长效机制,持续推动问题整改,切实做好检查整改“下半篇文章”,形成发现问题、整改落实、规范提高的良性循环。不断加大对重点单位、重点领域、重点支出的财会监督力度,逐步完善财会监督体系和工作机制,助力水利财会队伍人员素质提升,筑牢水利资金资产安全防线。
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